| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NILTON CESAR CORNELLI MEI |
| Número do empenho: | 8800 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 11. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 11. | 125,00 | ||
| 27/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36230361; | 125,00 | ||
| 09/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902474 PAGTO. REF. EMPENHO 8800/2021 NILTON CESAR CORNELLI MEI - 81687 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||