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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8836 Data de lançamento: 26/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 2.038,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2021 MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 2.038,62
31/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 85313 1.760,32
10/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8836/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.760,32
15/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/85872; 278,20
28/09/2021 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -0,10
01/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 85872 278,20
TOTAL 2.038,52 2.038,52 2.038,52
SALDO A PAGAR 0,00