| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 8869 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTROS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 74,141,137,128,134. | 1.469,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | FILTROS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 74,141,137,128,134. | 1.469,00 | ||
| 30/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3115; 1/3117; 01/3118; | 1.469,00 | ||
| 13/09/2021 | Pagamento de Empenho 8869/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.469,00 | ||
| TOTAL | 1.469,00 | 1.469,00 | 1.469,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||