Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8952 |
Data de lançamento: |
31/08/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Departamento de Pessoal |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - 08/2021 |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2021 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - 08/2021 |
140,00 |
|
|
31/08/2021 |
VALE MÊS DE AGOSTO/2021 |
|
140,00 |
|
17/09/2021 |
Pagamento de Empenho 8952/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15 |
|
|
140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.