Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
908 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº171.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
363,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2021 |
VEÍCULO Nº171.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
363,90 |
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24/02/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-19,50 |
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02/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/32943; |
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344,40 |
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22/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865242
PAGTO. REF. EMPENHO 908/2021
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS - 88497 |
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344,40 |
TOTAL |
344,40 |
344,40 |
344,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.