| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO C. MAYER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9117 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 105,11. | 8.009,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 105,11. | 8.009,00 | ||
| 03/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36378985; 890/36378762; | 8.009,00 | ||
| 17/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9117/2021 PAULO C. MAYER & CIA LTDA - 65933 | 8.009,00 | ||
| TOTAL | 8.009,00 | 8.009,00 | 8.009,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||