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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9122 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GARRAFA DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 GARRAFA DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 70,00
08/09/2021 Conforme DANFE Nº 890/36400123; 70,00
17/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9122/2021 CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI - 86222 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.