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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON

Dados do Empenho
Número do empenho: 9138 Data de lançamento: 08/09/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TOMADAS RÉGUA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2021 TOMADAS RÉGUA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 525,00
09/09/2021 Conforme DANFE Nº 890/36421695; 525,00
17/09/2021 Pagamento de Empenho 9138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.