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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9144 Data de lançamento: 08/09/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CRAS EM VIRTUDE DO COVID. 0,00 536,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2021 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CRAS EM VIRTUDE DO COVID. 536,39
09/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/10548; 536,39
15/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9144/2021 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 536,39
TOTAL 536,39 536,39 536,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.