Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9161 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
7.511,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2021 |
TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL. |
7.511,00 |
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09/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11448; |
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7.511,00 |
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17/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9161/2021
TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS - 86616 |
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7.511,00 |
TOTAL |
7.511,00 |
7.511,00 |
7.511,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.