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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9190 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: REBOQUE
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO Nº165 DE PASSO FUNDO A ESPUMOSO NO DIA 06/09/21. 0,00 515,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO Nº165 DE PASSO FUNDO A ESPUMOSO NO DIA 06/09/21. 515,00
09/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2095; 515,00
25/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9190/2021 FAGNER DOS SANTOS - 64823 515,00
TOTAL 515,00 515,00 515,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.