| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO VIEIRA LAMONATO MEI |
| Número do empenho: | 9209 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ABERTURA DE VALAS JUNTO AO TERRENO DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA PAMPA RAFIA. | 5.555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ABERTURA DE VALAS JUNTO AO TERRENO DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA PAMPA RAFIA. | 5.555,00 | ||
| 09/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/42; | 5.555,00 | ||
| 21/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9209/2021 JOAO VIEIRA LAMONATO MEI - 87925 | 5.555,00 | ||
| TOTAL | 5.555,00 | 5.555,00 | 5.555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||