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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 925 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO ANOEL ALVES, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE CONTRATO Nº07/2021. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO ANOEL ALVES, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE CONTRATO Nº07/2021. 12.000,00
02/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.274,16
18/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.274,16
16/03/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 230 1.033,70
22/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.033,70
31/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/245; 1.087,35
08/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.087,35
04/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 254 1.087,35
18/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.087,35
02/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 270 1.087,35
16/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.087,35
06/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 287 1.087,35
22/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.087,35
28/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 295 1.087,35
10/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.087,35
12/08/2021 RESCISAO DE CONTRATO -3.255,39
TOTAL 8.744,61 8.744,61 8.744,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.