| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
| Número do empenho: | 936 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA SECRETARIA. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA SECRETARIA. | 3.500,00 | ||
| 01/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/62; | 3.500,00 | ||
| 12/02/2021 | Pagamento de Empenho 936/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 854417 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||