Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. |
7.421,92 |
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| 01/02/2021 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021 |
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7.421,92 |
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| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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62,00 |
| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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725,23 |
| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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731,05 |
| 01/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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810,32 |
| 05/02/2021 |
Pagamento de Empenho 942/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.093,32 |
| TOTAL |
7.421,92 |
7.421,92 |
7.421,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |