Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIDIANE TATSCH SOMAVILLA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9426 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BALDES 15 LITROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CRAS. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2021 |
BALDES 15 LITROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CRAS. |
48,00 |
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16/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/34; |
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48,00 |
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27/09/2021 |
Pagamento de Empenho 9426/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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48,00 |
TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.