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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 950 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. 0,00 971,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. 971,61
01/02/2021 LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021 971,61
05/02/2021 Pagamento de Empenho 950/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 971,61
TOTAL 971,61 971,61 971,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.