Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9589 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS AO GRUPO DE APOIO FAMILIAR-GAF. |
0,00 |
2.455,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS AO GRUPO DE APOIO FAMILIAR-GAF. |
2.455,50 |
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24/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/96823; |
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2.455,50 |
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05/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007622
PAGTO. REF. EMPENHO 9589/2021
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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2.455,50 |
TOTAL |
2.455,50 |
2.455,50 |
2.455,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.