Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9592 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMBOLSO À SERVIDORA DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES. |
0,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2021 |
REEMBOLSO À SERVIDORA DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES. |
235,00 |
|
|
27/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
235,00 |
|
18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9592/2021
JOECE DOS SANTOS RODRIGUES - 79950 |
|
|
235,00 |
TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.