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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9988 Data de lançamento: 28/09/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa: CONSÓRCIO COMAJA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TAXA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO AO COMAJA EM VIRTUDE DA ADESÃO DO MUNICÍPIO À ROTA DAS TERRAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. 0,00 9.168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2021 TAXA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO AO COMAJA EM VIRTUDE DA ADESÃO DO MUNICÍPIO À ROTA DAS TERRAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. 9.168,00
28/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.528,00
28/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.528,00
28/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.528,00
03/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2021 1.528,00
03/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2021 1.528,00
03/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2021 1.528,00
26/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.528,00
29/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref outubro 2021 1.528,00
30/11/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.528,00
30/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOVEMBRO 2021 1.528,00
15/12/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.528,00
21/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref dezembro 2021 1.528,00
TOTAL 9.168,00 9.168,00 9.168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.