PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 25 VIAGENS DA LINHA 03 DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
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12.059,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 25 VIAGENS DA LINHA 03 DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
12.059,00
02/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/383;
12.059,00
21/09/2022
Pagamento de Empenho 10296/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.059,00
TOTAL
12.059,00
12.059,00
12.059,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.