Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1085 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
10.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2022 |
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
10.850,00 |
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27/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/431; |
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10.850,00 |
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25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2022
COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 |
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10.850,00 |
TOTAL |
10.850,00 |
10.850,00 |
10.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.