Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12952 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
22 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 22/2022
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº129. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2022 |
PP 22/2022
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº129. |
1.900,00 |
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21/11/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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316,66 |
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05/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12952/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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316,66 |
20/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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76,67 |
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20/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.506,67 |
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10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF PARCELA 04
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76,67 |
09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF PARCELA 05 |
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1.506,67 |
TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.