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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DOEBBER E PROENCA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1385 Data de lançamento: 07/02/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO SUS. 0,00 735,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2022 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO SUS. 735,00
07/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/400; 735,00
04/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2022 DOEBBER E PROENCA LTDA ME - 86839 735,00
TOTAL 735,00 735,00 735,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.