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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2475 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MUNICIPAIS REFERENTE 07 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO NA LINHA 28, CONFORME CONTRATO Nº133/2022. 0,00 4.303,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MUNICIPAIS REFERENTE 07 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO NA LINHA 28, CONFORME CONTRATO Nº133/2022. 4.303,60
04/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/175; 4.303,60
16/03/2022 Pagamento de Empenho 2475/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.303,60
TOTAL 4.303,60 4.303,60 4.303,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.