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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2527 Data de lançamento: 08/03/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
06 PNEUS NOVOS 1400X24 E 10 PROTETORES DE ARO 24X1400 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. 0,00 22.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2022 06 PNEUS NOVOS 1400X24 E 10 PROTETORES DE ARO 24X1400 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. 22.640,00
24/03/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7555 22.640,00
29/03/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854535 PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2022 GABRIEL ANDRES FLACH - 90397 22.640,00
TOTAL 22.640,00 22.640,00 22.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.