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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2991 Data de lançamento: 21/03/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/03/22 PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NA 6ª CRS. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2022 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/03/22 PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NA 6ª CRS. 40,00
21/03/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 40,00
02/05/2022 Pagamento de Empenho 2991/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865522 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.