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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3514 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Inexigibilidade Licitação número / ano: 12 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,PARA OS ALUNOS DO 7º E 8º ANO DO MUNICÍPIO. PROJETO EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES CONFORME CONTRATO Nº187/2022. 0,00 20.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,PARA OS ALUNOS DO 7º E 8º ANO DO MUNICÍPIO. PROJETO EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES CONFORME CONTRATO Nº187/2022. 20.160,00
25/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/291; 1.680,00
04/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2022 - REF. 28 DE MARÇO A 27 ABRIL/2022 NF 291 INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - 90112 1.680,00
20/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/324; 1.680,00
30/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2022 - REF. NF 324 INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - 90112 1.680,00
15/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/356; 1.680,00
08/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3514/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.680,00
20/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/394; 1.680,00
04/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3514/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.680,00
22/08/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 437 13.440,00
22/08/2022 LIQUIDADO A MAIOR -11.760,00
15/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 437 1.680,00
21/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/478; 1.680,00
17/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2022 - REF. NF 478 INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - 90112 1.680,00
27/10/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 500 1.680,00
17/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 500 1.680,00
21/11/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 226 1.680,00
22/11/2022 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -3.360,00
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/54; 1.680,00
02/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 26 1.680,00
13/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2022 - REF. NF 54 INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - 90112 1.680,00
23/12/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 62 1.680,00
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF DEZEMBRO 2022 1.680,00
TOTAL 16.800,00 16.800,00 16.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.