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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELISANGELA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3545 Data de lançamento: 29/03/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 29/03/22 PARA A ASSISTENTE SOCIAL REALIZAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2022 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 29/03/22 PARA A ASSISTENTE SOCIAL REALIZAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS. 40,00
29/03/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 40,00
13/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2022 ELISANGELA DA ROCHA - 64117 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.