Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LETIELI NICOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3562 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 30/03/22 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 30/03/22 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 40,00
31/03/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 40,00
18/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2022 LETIELI NICOLA - 88643 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.