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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3832 Data de lançamento: 06/04/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: TINTAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3 TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS ; 12 TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES ESCURAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 6.318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2022 3 TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS ; 12 TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES ESCURAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 6.318,00
18/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/6880; 6.318,00
02/05/2022 Pagamento de Empenho 3832/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.318,00
TOTAL 6.318,00 6.318,00 6.318,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.