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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3909 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO JOSE ANGELO KUNZ NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº192/2022. 0,00 14.544,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO JOSE ANGELO KUNZ NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº192/2022. 14.544,00
19/04/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 78,20
19/04/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 78,20
13/05/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.212,00
18/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 78,20
18/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 78,20
26/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
21/06/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.212,00
04/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
09/09/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.424,00
10/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
13/12/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 6.060,00
13/12/2022 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -3.479,60
20/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.060,00
TOTAL 11.064,40 11.064,40 11.064,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.