Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ROBERTA DA COSTA (ATELIE DE UNHAS) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4291 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE ARTES EM 11 OFICINAS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERÍODO DE 10/03 A 09/04/2022, CFE CREDENCIAMENTO Nº20/2021. |
0,00 |
854,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE ARTES EM 11 OFICINAS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERÍODO DE 10/03 A 09/04/2022, CFE CREDENCIAMENTO Nº20/2021. |
854,32 |
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27/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
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854,32 |
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03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2022
ROBERTA DA COSTA (ATELIE DE UNHAS) - 90325 |
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854,32 |
TOTAL |
854,32 |
854,32 |
854,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.