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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4300 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: TINTAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3 GALÕES DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA USO NA PINTURA DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 0,00 1.254,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 3 GALÕES DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA USO NA PINTURA DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 1.254,00
14/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/6919; 1.254,00
05/07/2022 Pagamento de Empenho 4300/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.254,00
TOTAL 1.254,00 1.254,00 1.254,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.