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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 434 Data de lançamento: 13/01/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O ESF DR WILMAR SCHMITT JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019. 0,00 691,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2022 PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O ESF DR WILMAR SCHMITT JANEIRO A NOVEMBRO/2022, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019. 691,79
24/01/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3465 62,89
08/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
22/02/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 62,89
16/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
18/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 118/0023049; 62,89
28/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 119/0024866; 62,89
29/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 434/2022 - REF. MARÇO/2022 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 62,89
05/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
27/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 120/0026687; 62,89
06/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
01/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 121/0028511; 62,89
06/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
28/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 122/30339; 62,89
05/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
26/08/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32186 62,89
05/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
26/09/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34054 62,89
05/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
31/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 125/0035928; 62,89
04/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
25/11/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 62,89
02/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,89
TOTAL 691,79 691,79 691,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.