Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4765 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RECAPAGEM DE 02 PNEUS 23.1X26, (TM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 154. |
0,00 |
12.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2022 |
RECAPAGEM DE 02 PNEUS 23.1X26, (TM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 154. |
12.760,00 |
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03/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5; |
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12.760,00 |
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17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2022
DR PNEUS LTDA - 90775 |
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12.760,00 |
TOTAL |
12.760,00 |
12.760,00 |
12.760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.