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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CASSIANO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4826 Data de lançamento: 02/05/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
03 DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 04,05,06/05/2022 PARA O ENFERMEIRO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA. 0,00 1.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2022 03 DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 04,05,06/05/2022 PARA O ENFERMEIRO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA. 1.140,00
03/05/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.140,00
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4826/2022 CASSIANO RODRIGUES - 86569 1.140,00
TOTAL 1.140,00 1.140,00 1.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.