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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4987 Data de lançamento: 05/05/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO PEDRO LOPES DE OLIVEIRA NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº 217/2022. 0,00 14.544,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2022 SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO PEDRO LOPES DE OLIVEIRA NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº 217/2022. 14.544,00
14/06/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 519 2.424,00
30/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
12/07/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 542 1.212,00
15/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
10/08/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 565 1.212,00
19/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
01/09/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 588 1.212,00
22/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
03/10/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 611 1.212,00
10/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
08/11/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 634 1.212,00
16/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
01/12/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 653 1.212,00
01/12/2022 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -4.848,00
20/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
TOTAL 9.696,00 9.696,00 9.696,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.