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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5001 Data de lançamento: 06/05/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: TINTAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15 GALÕES DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA REPAROS NA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 6.270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2022 15 GALÕES DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA REPAROS NA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 6.270,00
13/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/6954; 6.270,00
24/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5001/2022 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - 90717 6.270,00
TOTAL 6.270,00 6.270,00 6.270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.