Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
510 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOPEDAGÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS CFE AUXÍLIO EM ANEXO. |
0,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2022 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOPEDAGÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS CFE AUXÍLIO EM ANEXO. |
2.700,00 |
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17/01/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 203 |
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2.700,00 |
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28/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 510/2022
ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTA ME - 90143 |
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2.700,00 |
TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.