Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2022 |
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO EVALDO QUETHEMANN NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº270/2021. |
23.246,67 |
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06/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/417; |
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2.200,00 |
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19/01/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.200,00 |
31/01/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 437 |
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2.424,00 |
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09/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,00 |
03/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 456 |
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2.424,00 |
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15/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,00 |
01/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 475 |
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2.424,00 |
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19/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,00 |
29/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 495 |
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2.424,00 |
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17/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,00 |
13/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 516 |
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2.424,00 |
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24/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,00 |
12/07/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 540 |
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2.424,00 |
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15/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,00 |
10/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 563 |
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2.424,00 |
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19/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,00 |
01/09/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 586 |
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2.424,00 |
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22/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,00 |
03/10/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 609 |
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1.654,67 |
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10/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.654,67 |
TOTAL |
23.246,67 |
23.246,67 |
23.246,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.