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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA REGIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 711 Data de lançamento: 21/01/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE ARBITRAGEM
Natureza da despesa: SERVIÇO DE ARBITRAGEM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 01/2022 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL GATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPAL, CFE CONTRATO Nº5/2022. 0,00 25.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2022 PP 01/2022 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL GATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPAL, CFE CONTRATO Nº5/2022. 25.920,00
28/01/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 221 4.320,00
31/01/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 223 4.320,00
07/02/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 227 4.320,00
10/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2022 4.320,00
10/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2022 4.320,00
14/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/238; 4.320,00
22/02/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 240 4.320,00
24/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2022 4.320,00
24/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2022 4.320,00
03/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/246; 4.320,00
04/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 240 4.320,00
25/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2022 - REF. NF 246 LIGA DESPORTIVA REGIONAL - 90548 4.320,00
TOTAL 25.920,00 25.920,00 25.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.