O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 76 Data de lançamento: 06/01/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO CÉSAR DUTRA DE ANDRADE NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº 237/2021. 0,00 17.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2022 SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO CÉSAR DUTRA DE ANDRADE NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº 237/2021. 17.600,00
06/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/405; 2.200,00
19/01/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.200,00
31/01/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 425 2.424,00
09/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
03/03/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 444 2.424,00
15/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
01/04/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 463 2.424,00
19/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
29/04/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 483 2.424,00
17/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
13/06/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5503 585,60
13/06/2022 DISTRATO DE CONTRATO -5.118,40
24/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 585,60
TOTAL 12.481,60 12.481,60 12.481,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.