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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7607 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: TINTAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1 GALÃO DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA USO EM REPAROS NA PINTURA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 0,00 418,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 1 GALÃO DE 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADO EM CORES CLARAS PARA USO EM REPAROS NA PINTURA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 418,00
12/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/7084; 418,00
18/08/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864976 PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2022 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - 90717 418,00
TOTAL 418,00 418,00 418,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.