PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 20 VIAGENS DA LINHA 23 DURANTE O MÊS DE JUNHO, CFE CONTRATO Nº226/2022.
0,00
12.344,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 20 VIAGENS DA LINHA 23 DURANTE O MÊS DE JUNHO, CFE CONTRATO Nº226/2022.
12.344,69
04/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/267;
12.344,69
13/07/2022
Pagamento de Empenho 7633/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.344,69
TOTAL
12.344,69
12.344,69
12.344,69
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.