Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 06/01/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO RUDI MORAES DOS SANTOS NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº 267/2021. 0,00 20.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2022 SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO RUDI MORAES DOS SANTOS NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº 267/2021. 20.900,00
06/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/414; 2.200,00
19/01/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.200,00
31/01/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 434 2.424,00
09/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
03/03/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 453 2.424,00
15/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
01/04/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 472 2.424,00
19/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
29/04/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 492 2.424,00
17/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
13/06/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 513 2.424,00
24/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
12/07/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 537 2.424,00
15/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.424,00
03/10/2022 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -4.156,00
TOTAL 16.744,00 16.744,00 16.744,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.