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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8038 Data de lançamento: 12/07/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PE 07/2021 04 PNEUS NOVOS 225.75XR16 CARGO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 136. 0,00 3.540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2022 PE 07/2021 04 PNEUS NOVOS 225.75XR16 CARGO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 136. 3.540,00
22/08/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7162 3.540,00
24/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8038/2022 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL - 89784 3.540,00
TOTAL 3.540,00 3.540,00 3.540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.