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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8723 Data de lançamento: 28/07/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4 PNEUS NOVOS 275/80R22.5 BORRACHUDO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 4 PNEUS NOVOS 275/80R22.5 LISO, NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS Nº141,137. 14.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2022 4 PNEUS NOVOS 275/80R22.5 BORRACHUDO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 4 PNEUS NOVOS 275/80R22.5 LISO, NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS Nº141,137. 14.840,00
09/08/2022 Conforme DANFE Nº 4/9980; 14.840,00
23/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8723/2022 CV TYRES EIRELI - 91027 14.840,00
TOTAL 14.840,00 14.840,00 14.840,00
SALDO A PAGAR 0,00