PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 19 VIAGENS DA LINHA 03 DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE CONTRATO Nº231/2022.
0,00
9.164,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 19 VIAGENS DA LINHA 03 DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE CONTRATO Nº231/2022.
9.164,84
01/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/374;
9.164,84
16/08/2022
Pagamento de Empenho 8935/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.164,84
TOTAL
9.164,84
9.164,84
9.164,84
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.