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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9463 Data de lançamento: 15/08/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO JANUARIO DE MATOS NA INSTITUIÇÃO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 240/2021. 0,00 5.632,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2022 SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO JANUARIO DE MATOS NA INSTITUIÇÃO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 240/2021. 5.632,00
15/08/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 551 784,00
26/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9463/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 784,00
01/09/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 574 1.212,00
22/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9463/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
03/10/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 597 1.212,00
10/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9463/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
08/11/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 620 1.212,00
16/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9463/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
01/12/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 639 1.212,00
20/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9463/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,00
TOTAL 5.632,00 5.632,00 5.632,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.